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Estimado Alberto, te contesto en el orden de tus preguntas. Para ello la Regla I. Estimado Elias Que gusto ver que tiene este blog , en el cual podemos disipar nuestras dudas y usted tan amablemente nos responde. Mis dudas son las siguientes: Mis servicios se prestarian en Mexico. Que comprobante le tendria que entregar? Como debo darme de alta en hacienda y cual seria el impuesto que yo tendria que pagar?

Como darnos de alta en hacienda? Gracias nuevamente por su gentileza y que tenga un Lindo Dia. Estimada Maribel, contesto en el orden que preguntas: El comprobante debe ser un CFDI.

Somos empresa mexicana y nos estan requiriendo trabajos en managua, que tramites tenemos que realizar? El problema lo pudieras tener en Nicaragua, de acuerdo a lo que dicte su legislacion interna, en cuanto a que te deban retener o no algun impuesto. Aunque ustedes mencionan que parcial o total pero el extranjero me hace dos facturas una por el servicio hecho en territorio nacional y otra por la empresa en el extranjero, si me puede dar el fundamento por favor.

Eestimada Paty, unicamente grava por la parte del servicio prestado en territorio nacional. Te sugiero consultar la disposicion. Pero hay alguna otra retencion ISR por ejemplo, o ellos al pagareme x transferencia electronica me pagan el total de factura.

Entenderia que te deben pagar el total de la factura, sin hacerte retencion alguna, ya que, no habria fuente de riqueza en colombia, al haberse prestado el servicio en Mexico.

Somos una empresa mexicana que recibimos facturas americanas por servicios de mantenimientos que se dan en el extranjero, en estas facturas tambien nos cobran gastos de viaje. Estas facturas son deducibles directamente o tienen que ser pasadas por aduana o como se tratan? Estimada Paola; los unicos bienes que son susceptibles de importarse son los tangibles los que se pueden, pesar, tocar y medir ; asi las cosas, los servicios no se importan por ser intangibles.

La factura que te expide tu proveedor en el extranjero, es perfectamente dedicible en Mexico, siempre y cuando sea estrictamente indispensable para la obtencion de los ingresos de la empresa mexicana que la va a deducir. Si tu proveedor, que es residente en el extranjero, te presto el servicio en el extranjero, no causa IVA, pero si ese extranjero vino a Mexico y presto el servicio en Mexico, entonces si te debe de trasladar el IVA en el comprobante.

En este caso, este extranjero, tendria que registrarse en el SAT como contribuyente de IVA, por llevar a cabo actos o actividades en territorio nacional. Yo tengo una duda respecto a facturas extranjeras la cual es la siguiente: Somos una empresa dedicada a hacer moldes para lo cual mandamos hacer la Informacion-Programacion a una filial en Japon. Esta nos factura con el concepto de Mold Data y mi duda es si aplica igual la retencion y a que porcentaje ya que de esto no hay un pedimento.

Si el servicio es presetado en Japon, Mexico no tiene porque hacer ninguna retencion. Ahi nomas tengan cuidado, ya que los precios deben de ser de mercado. No va a existir pedimiento, ya que son servicios, y estos no se importan por ser intangibles. Tengo una consulta, una empresa de USA me brindo lo que son 8 cursos elaborados en el exterior y que se instalaron en un servidor ubicado en USA Tampa, Florida — Servicio: El articulo 5to, primer parrafo de la Ley del ISR, indica: Si es posible aplicar el ISR pagado en el extranjero contra el que causes en Mexico, con ciertas regulaciones.

Es importante sigas los pasos que te indica el citado articulo 5to. Todo es por internet, voy subiendo mis avances al servidor de ellos. El pago es por transferencia a mi cuenta bancaria. El primer parrafo del articulo 29, de la Ley del IVA, dice: Hola soy un oficial de la Marina Mercante y siempre he andado trabajando fuera de Mexico , a bordo de barcos que estan fuera del Pais , estoy trabajando 28 dias abordo y descanso 28 dias los cuales paso en Mexico y despues regreso a mi embarcacion la cual se encuentra fuera de Mexico.

Mi pago lo hacen por transferencia bancaria del pais donde se encuentran las oficinas a una cuenta de un banco nacional. Hola, soy Rif Y le estoy reteniendo impuesto a mi proveedor de software en el extranjero.

Lo debo enterar mensual o bimestralmente? Estimada Candida, por aqui lo puedes hacer, o por nuestra pagina http: Posiblemente ustedes pudieran presentar una declaracion como NR en USA registrando la empresa, para ver la posibilidad de que obtengas un saldo a favor.

Antes que nada, muchas gracias por tomarte el tiempo de contestar todas nuestras preguntas. Mi duda es esta: No hay duda de que te encuentras obligada a declarar acumular los ingresos que percibes, para efectos del pago del ISR. Las personas fisicas residentes en Mexico Art. Creo que pudieras indicar que son servicios profesionales que se aprovechan en el extranjero exportacion , de acuerdo con el articulo 29, ultimo parrafo de la Ley del IVA y el 14 ultimo parrafo del mismo.

Habria que revisar el caso particular, si es que podria ser un tanto mas bajo. Estimada Isabella, si tu proveedor, vive y presta los servicios en USA, tu no tienes porque retenerle, ya que no hay fuente de riqueza en Mexico. Que te entregue una factura, con tus requsitos de identidad y le pagas mediante transferencia. Estimada Adriana, es correcto. Eso nada tiene que ver si el que le paga es el municipio o no.

Estimado Carlos, el fundamento para IVA es: La factura debe decir, pues los servicios que prestaste. Soy una persona fisica, resulta que en el siguiente mes el representante legal junto a unos colaboradores iran a puerto rico a efectuar actos de publicidad pero para que nosotros podamos estar dentro de este necesitamos hacerle un pago a un proveedor de puerto rico para darnos a conocer y poder ofrecer nuestros productos.

Me gustaria saber cual es el fundamento legal donde se indica que debo retener cierta tasa de ISR al proveedor o en caso de estar equivocado me gustaria que me oriente en este tema ya que es algo nuevo para mi en lo personal. Buenos Dias quisiera saber si voy de trabajo temporal a los estados unidos por un lapso de 3 meses, tengo que pagar impuestos, cuanto se me debe de retener de estos en mi salario, y si tambien los tengo que pagar aqui en mexico.

Estimado Manuel, ve por favor la respuesta que le doy a Edmundo Lopez en este mismo foro, en su pregunta del 24 de Septiembre, respecto al tema del IVA. Ahora bien, en lo que concierne al ISR, eres contribuyente por ser residente mexicano. Por tener tu domicilio casa habitacion en Mexico, debes de registrarte como contribuyente en Mexico.

La tasa del impuesto va desde el 1. Consulta por favor el articulo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que te des una idea. Veo dos preguntas en una: Buenas tardes, soy persona fisica con actividad empresarial y profesional, voy a hacer un pago a Tailandia por unas compras que me van a enviar, pero no me expiden factura, como puedo deducirlos si son para mi negocio.

Se deben reunir dos requisitos: Gracias por la respuesta. Hola, Mi caso es el siguiente: El que es acreditable en Mexico es el Federal. Cuando hagas tu declaracion anual debes acumular tus ingresos brutos mundiales y podras acreditar el impuesto.

Tu pregunta es similar a la que hizo Fernando el 28 de agosto. Te sugiero le des una revisada. La empresa para la que trabajo es una maquiladora y pertence a un corporativo mundial, una de las empresas de estados unidos desea aperturar una cuenta bancaria aqui en mexico, tengo 2 dudas para esto, puede aperturar una cuenta bancaria en mexico? La empresa americana extranjera si puede tener cuentas bancarias aqui en Mexico, sin embargo, no es muy recomendable, porque una cuenta bancaria es un indicio de que esa empresa pudiera tener un establecimiento permanente, sujeto del impuesto.

Claro, habria siempre que evitar no caer en ese supuesto, a que se refiere el articulo 2 y 3 de la LISR, cito el 3 que es importante: Antes que nada, gracias por tu apoyo. Muchas gracias de antemano. Debes acumular tus ingresos, restar tus costos y gastos y sobre la ganancia, pagar el ISR mexicano. Esta muy raro, ya que, recuerda que en comprobantes del extranjero, no es necesario que tenga la clave del RFC mexicana.

Acumulas el ingreso y acreditas el impuesto que te hayan retenido. Gracias por sus comentarios. Te recomiendo revisar la Ley. Estimado Gus, el que vengan desde Malta o desde USA, no hace la diferencia, a no ser que existan tratados para evitar la doble tributacion y sean diferentes en USA si existe , por lo que te recomiendo los revises con tu especialista.

Gracias por tu respuesta. Saludos y gracias de antemano. Nos puedes contactar en equezada kimquezada. Una empresa en Costa Rica brinda una licencia para uso de software a un hotel en Mexico. El software es desarrollado en Costa Rica.

Estimado Miguel, debes atender a lo que te dice la Regla 2. Le felicito por su blog, que a muchos ayuda. A partir de que cantidad se pagan impuestos y que porcentaje? Estimado Miguel, en este caso deberas elaborar tu factura con el RFC generico publico general que tratandose de operaciones con residentes en el extranjero es el siguiente: XEXX, el cual se indica dentro de la regla miscelanea 2.

Somos una compania que ofrece servicios Internacionalmente con registro en Panama. Es esto correcto, incluso si nuestra compania en Panama no tiene obligacion fiscal debido a que solo vendemos internacionalmente. Nuestra compania tambien tiene registro en Canada, habria diferencia en la retencion si se factura desde la compania en Canada. Agradezco de antemano su respuesta. Aparte la venta tiene que ser al publico en general. Si no lo tienes me dices y te lo pego aqui. Les agradeceria mucho si me pudieran ayudar con esta duda , actualmente me contrato una empresa por pago por honorarios desdel Reino Unido pero no tiene representacion en Mexico , como debo expedir mi factura por servicios profesionales??

Debes expedir un CFDI. Estimada Yadria, si van a estar menos de dias puedes aplicar los beneficios del articulo 14 del convenio con Belgica y no retener, que dice: Que tal Claus, en caso de que el servicio que origino el pago de los sueldos asimilados a salarios se hubiera prestado en territorio naciona, entonces si estarian obligados a emitir comprobante fiscal. Buen dia, Somos Personas Morales, y recibimos un servicio de consultoria por parte de una Empresa de Estados Unidos, mi consulta seria, ademas de retener por concepto de ISR al Extranjero, el gasto que genere dicha consulta, como debo considerarlo para efectos de mi pago provisional?

El gasto no juega para pago provisional. Que requisitos legales o fiscales debe de cumplir una constancia de retenciones extranjera? Gracias por la respuesta, solo una duda, en el SAT me dicen que tengo que realizar una factura de egreso Entiendo que es como una auto factura , para que se registre mi gasto en un CFDI, esto es correcto? Hola, estoy revisando las operaciones de IVA Virtual. Entonces se considera acto gravado? Obviamente hay que pagarle mediante transferencia bancaria.

Asi es Victor, debes retener. Es un ingreso del residente en el extranjero, con fuente de riqueza en Mexico. Te debe entregar una factura o recibo por los servicios. Si existe el tratado. Tambien entiendo que el servicio te lo dan en USA. Solamente hay que confirmar que el proveedor este debidamente registrado ante la autoridad fiscal. No puede ser menor. Cito inciso b del articulo 14, del convenio: Si la intermediaria mexicana va a facturarle al cliente y tu a la intermediaria, seria la misma situacion.

Hola… Soy mexicana, persona fisica, estoy por dar de alta una Llc en usa. Mi duda es como voy a pagar los impuestos, alla o aqui. Estimado Pedro, los extranjeros tributan en el titulo V de la Ley del ISR, y si no son residentes fiscales mexicanos, ellos no pueden presentar declaracion anual en Mexico.

Por ejemplo a los residentes y ciudadanos estadounidenses, se les obliga a declarar sus ingresos mundiales, acreditando el impuesto que les hubieran retenido. Estimado Juan, en primer lugar pareciera que eres empleado de la empresa americana.

Es un principio universal. Gracias por su ayuda. Hola buenas tardes, espero me ayuden a comprender los casos que se me presentan a la hora de factura …a un cliente facturable contablemente hablando en mexico.

Yo soy una empresa mexicana y tambien cuento con una cueanta LLC en estados unidos ,por lo cual mis clientes mexicanao me solicitan el servicio door to door de transporte , es decir; ellos me solicitan recolecte mercancia en mexico para mandar de exportacion a usa o viceversa ,pero mi pregunta es..

Estimada Yessica, lo que preguntas no es facil contestarlo por este medio, ya que se pueden presentar varios supuestos, dependiendo de donde se inicie el viaje y donde entregues.

Hola, De una empresa mexicana que vende productos a otra empresa mexicana, la facturacion se hace con datos fiscales del pais, pero el pago de las mismas de gira desde un banco extranjero, y estan pidiendo se llne la forma W-8BEN-E, nunca antes la habian solicitado, procede obligatoriamente llenarla?

Si Brenda, si procede. El banco lo requiere para certificar que tu empresa es extranjera y no se encuentra sujeta a pago de impuestos en USA. Hola, pienso prestar servicios profesionales a una empresa americana, los servicios seran prestados desde Mexico. Como puedo facturar a esta empresa por esos servicios?

Que impuestos o retenciones estan asociados? Es mas recomendable crear una empresa para entablar esta relacion comercial? Ahora bien, se entiende que tu no tienes nada que ver con el proveedor nacional, ya que a quien tu le compraste fue al extranjero. Obviamente no requieres de pedimento de importacion, ya que el bien al ser mexicano se encuentra legalmente en el pais.

El punto es como es que tu proveedor extranjero se dedica a la compra y venta de bienes en Mexico sin estar registrados. Hola mi empresa paso a ser de Luxembugo y ahora nos quita todas las prestaciones de Ley y nos da el salario bruto. Con que ley y que porcentaje de mi salario pagare de ISR? Aclaro ellos no realizan la publicidad solo nos proporcionan un usuario y una clave, todo se maneja via internet.

Le agradezco su apoyo. Elizabeth, no existe un tratado para evitar la doble tributacion entre Mexico y Costa Rica. Si existe un tratado. Buenos dias y mi pregunta es si es legal cobra IVA en la nomina que la prestadora del el servicios hacer or no mas se debe de cobra IVA sobre el costo del servicio que la prestadora o outsourcing compania hacer. Si la prestadora o outsourcing cobra IVA sobre la nomina entonces esta cobrando impuesto sobre impuesto porque la nomina ya tiene impuestos.

Muchas gracias por su repuesta. Que tal Jim, si es posible cobrar el IVA sobre los servicios que cobra la empresa de outsourcing a su cliente. Le debes solicitar una factura comprobante con todos los requisitos, excepto los atinentes a CFDI, y pagarle mediante transferencia a su cuenta bancaria.

Estimada Rocio, segun entiendo no hay tratado entre Mx y Argentina. En lo personal se me hace alta la tasa que te estan reteniendo. Creo que seria bueno que les preguntes el fundamento legal en su ley interna , para en base a ello darle una revisada.

Si te la dan, la pones aqui, para revisarla. Es decir, si tu licencia vale , y el te retiene 10, entonces solamente te deposita 90, y te entrega una constancia. Quiero exponer mi caso, espero me ayuden.

En principio — insisto — no debieran retener. Si una organization Americana sin fines de lucro tiene en Mexico una filial sin fines lucrativos. La filial estaria legalmente registrada en Mexico. Como tributan en Mexico los envios de dinero desde la organization Americana hacia Mexico?

Los envios de dinero serian basicamente para cubrir los gastos adminisrativos tales como renta, sueldos, pago de impuestos, etc. Si pactaste que te pagaran en dolares, pues debes de abrir una cuenta bancaria en esa moneda para que te depositen tus servicios. Ahora bien, si tu cliente reside en el extranjero, y el servicio se aprovecha en el extranjero, el IVA no procede. Buenas tardes, necesito facturar desde Guatemala a una empresa de Mexico servicios profesionales prestados en Guatemala.

NO, no es necesario, ya que la ley mexicana en su articulo , cito lo aplicable , indica lo siguiente: En este caso, el monto del impuesto, va a depender de la cantidad recibida. Saludos Soy Consultor independiente, vivo ahora en Colombia. El hecho de que te contrate la empresa argentina no hace la diferencia. Me apena no poder ayudarte. Agradezco infinitamente su ayuda.

Te recomiendo que tengas un contrato con dichas personas para especificar que el servicio es prestado en el extranjero. Estimado Pepe, es un poco raro lo que me dices, ya que el ISR se paga regularmente sobre las ganancias. Lo que si — como bien dices — pues hay que pagar las comisiones que te cobra el banco por participar como intermediario en las transferencias.

Revisa bien, porque no debiera haber efecto de ISR en esto. Este tipo de operacion lleva retencion? Si el servicio se presta en Mexico, entonces si. Sean personas morales que: Lo que me retiene la empresa extranjera, lo puedo acreditar contra mi propio ISR… 3. Te respondo en el orden que lo planteas.

El cliente te debe entregar una constancia conforme a las disposiciones fiscales de su pais 5. Con la constancia que te emita. Si Colombia me retuvo ISR por servicios que preste en ese pais. Me interesa ver el tema para evitar que me llamen por no realizar declaracion alguna segun lo que lei del LISR.

Pepe, en Mexico las herencias estan exentas. Si recibieron bienes como herencia exento y despues los vendieron, ahi si generan una ganancia costo del difunto menos precio de venta , debieron pagar un ISR en Mexico. Si fueran inmuebles el notario retiene un pago provisional. Lo vas a poder deducir como parte de todo el gasto. El articulo 1 de la Ley asi lo establece.

Bajo ese enfoque, quien deduce mete a gastos la factura, es la extranjera. La mexicana es quien acumula el ingreso, independientemente que lo cobre o no lo cobre, ya que hay que recordar que las sociedades mercantiles acumulan en base a devengado credito , entre otros.

Pudiera invocar el tratado, indicando que se trata de un beneficio empresarial y no retener. Cuales serian las acciones correctas a aplicar. Desde ya muchas gracias. Estimado Francisco, lo que tu llevas a cabo es una actividad empresarial en los terminos del articulo 16 del Codigo Fiscal de la Federacion.

Como consecuencia de ello, te ubicas en el articulo 1ro de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y estas obligado al pago del mismo. Los ingresos los obtienes en varios momentos, algunos de ellos son cuando prestas el servicio entregas la licencia o la facturas.

Asi pues, tu debes declarar tus ingresos y restar los gastos erogaciones que llevas a cabo, relacionados con la actividad; sobre la ganancia pagar el ISR. Adicionalmente debes trasladar el IVA. Hola, Somo una empresa forwarding. Considero que aqui tiene que ver mucho como documentes el servicio con tu cliente en Mexico, ya que en origen pareciera tratarse de un servicio que tu le prestas al Mexicano, pero no en Mexico sino en ultramar o en el extranjero, por lo que no debieran estar afectos al IVA.

Creo que es un tema que debe dilucidarse fiscalmente a la luz de los contratos que tu tienes celebrados con tu cliente mexicano o en la forma en que tu facturas y consideras dicho servicio. Disculpa en que no pueda opinar mas a profundidad, pero no tengo los elementos a la mano.

Saludos , yo tengo una pyme y facturo a alemania ,pero en este pais me piden llenar una forma TAX para la condonacion de impuestos en alemania, el problema es que ellos requieren un sello en unas hojas que me enviaron por parte del SAT y al acudir a este me indican que no pueden sellar la forma , que con el CDFI es suficiente al enviarlo a la empresa en alemania me dicen que no es suficiente que requiero un sello, que puedo hacer? Si es eso, la autoridad fiscal mexicana esta obligada a expedirtela ya que esta contemplado en el tratado fiscal.

Entiendo que eres mexicana y efectuas gastos en el extranjero. Esos gastos son perfectamente deducibles en Mexico porque son estrictamente indispensables para la actividad que realizas. Solo cuida la formalidad de pagarlos con cheque o transferencia bancaria. Hola soy una S. Efectivamente, lo debes declarar en Mexico. Estimado Cris, desafortunadamente no te podemos apoyar en llevar la contabilidad.

Te recomiendo te asesores localmente con un contador. El beneficio empresarial esta contemplado en el articulo 7 del Convenio. Antes que nada muchas felicidades por el espacio. La duda que tengo es la siguiente: Como debe declarar una persona que de momento es considerado residente extranjero fiscalmente hablando la renta de su casa habitacion.

Se presenta una declaracion del ISR de otras retenciones, ISR Personas Fisicas de los demas ingresos o cual es el medio a traves del cual debe declarar estos ingresos. Desafortunadamente no es un impuesto que se pague directo. Tambien hay que hacer ret de Iva virtual? Si es mexicano, y te presta el servicio en Mexico, tampoco lleva retencion. Hola Elias, Mi duda es la Siguiente una S.

El articulo , cuarto parrafo indica que la retencion procede a la fecha del pago o exigibilidad, lo que ocurra primero. Buenas tardes, agradecerle por este excelente tema. El comprobante que me expidan debe de cumplir con la regla 2. Me indican que no requieren factura para el pago por honorarios. Me piden llenar la forma W-8BEN.

Debes de emitir CFDIs por los servicios prestados, sea requerida o no por tu cliente. Si no los declaras el SAT se va a percatar de todas formas por los depositos bancarios y te puede ir peor, ya que posiblemente te va a tratar de cobrar el IVA.

Hola, Me gustaria si me pudieras orientar un poco ya que fui al SAT y me quede con dudas. Yo trabajo para una empresa en EEUU como consultor Honorarios y me pagan en una cuenta en aquel pais, y la empresa no me pide ningun comprobante, pero mi residencia es en Mexico y presto los servicios en los dos paises.

Estoy dado de alta como persona fisica con actividad empresarial ya que en ocasiones tambien presto servicios a empresas mexicanas, mi duda es si como tal tengo que pagar ISR e IVA ya que en el personal del SAT me dijo que como no persivo IVA por este servicio en el extranjero no tengo que pagarlo, pero segun lo que he podido investigar pudiera no ser asi aunque no esta muy claro, si pudieras orientarme un poco y cual es el fundamento legar en la LIVA y LISR?

Victor, aun y cuando no te soliciten un comprobante, estas obligado a expedir comprobantes fiscales CFDIs por todas las operaciones que realices ya sea en Mexico o en el extranjero. Leslie, ve la respuesta que le estoy dando arriba a Victor; es la misma pregunta. Sobre la base pagas el ISR. Si me pudieran apoyar con el Fundamento Legal se los agradeceria mucho. Ya que he estado buscando informacion al respecto, lei el Art. Realizo servicios profesionales para una empresa Chilena, con ventas ecommerce en todo el mundo, sobretodo en EUA.

Nosotros somos expertos de las leyes mexicanas y no de las chilenas. A los ingresos, le quitas los gastos y sobre la base pagas el ISR. Estimado Carlos, yo creo que hay una confusion. Los ingresos honorarios los vas a recibir tu como mexicano por lo que entiendo. Asi pues, tu estas obligado a declarar los ingresos que obtienes, con independiencia a si tu cliente, requiere que le mandes un CFDI o no.

Gracias por su respuesta. Estimado Juan, el que factura no retiene. Le retienen al que factura. Es correcto RFC generico. Una persona fisica o en su caso moral va a invertir en una empresa Inglesa para la venta de productos.

Como seria mas conveniente hacer la inversion?? Espero puedan apoyarme, de antemano, gracias…. Buen dia Tengo una pregunta, una persona moral en mexico compra un equipo a una empresa en USA, importa el equipo, pero adicionalmente paga una cantidad extra por la puesta en marcha del equipo, la cual se realiza en Mexico. Hay que retener porque el servicio se presta en Mexico. Hay un impuesto mexicano por eso?. Podria hacerlo sin cuestionamiento por parte de la autoridad? Ademas comprobar conforme al art.

Estimado Cesar, el tema migratorio, es algo que personalmente desconozco. Tampoco causan ISR, si es que el bien lo entregaron en Rusia.

En este caso tengo que constituirme como empresa, como persona con actividad empresarial? Seguramente si Jose Daniel. Habria que investigar si hay algun tratamiento especial para tu caso.

Buenas noches, gracias previamente por tomar el tiempo de respuesta. Muchas gracias por la orientacion, saludos cordiales. Estimado Luis, si la factura que le mandas al cliente, son por servicios profesionales como persona fisica , es correcto, seria exportacion de servicios, ya que se aprovechan en el extranjero.

Por lo que respecta a las comisiones que pagas, son deducibles en Mexico y no habria retencion, solo hay que cumplir con lo que dispone el art. Eduardo, esta pregunta la han hecho bastante en este blog; no hay retencion porque el servicio se presta en el extranjero.

Al pago que le haga le tengo que hacer retencion? Muchas gracias de antemano y me uno a este interesante foro. Aparte les tienes que retener el IVA si se causara. Asi es; con la conastancia, si hubo retencion, puedes tu acreditar el impuesto en Mexico, cuando hagas tu declaracion del ejercicio, obviamente acumulando tambien el ingreso precibido del extranjero.

El punto es que tu eres el contribuyente mexicano que debe de pagar los impuestos por prestar tus servicios. Afecta esto la compra venta?

Hola Miguel Angel, seguramente ya resolviste tu duda, pero de todos modos doy mi comentario. Espero me puedan ayudar. Obviamente las reglas mexicanas no aplican en Guatemala. Te debe emitir un comprobante bajo la regulacion Guatemalteca. Ese comprobante, debe contener, tu nombre, domicilio, cantidad y clase de mercancias, monto, e impuestos en su caso.

Folio y datos del emisor. Trabajo en el extranjero para empresas extranjeras soy Mexicano y tengo una propiedad en Mexico. Mi caso es algo especial y la verdad no encuentro respuesta clara: Jorge, es raro que te facture servicios Medicos, si tu eres quien los da. Asi es como le entiendo.

Si fuera comision, por servicios prestados en el extranjero, no habria retencion. Se les debe realizar una retencion sobre el origen por sus honorarios o estos quedan exentos?

Agradezco sus comentarios y valiosa ayuda. Ahora bien, en el comprobante que le expidas al usuario final, debiera estar figurada la retencion; ya si esa persona no la paga, pues no seria problema tuyo. Muchas gracias por la respuesta, pero no me queda claro. Son ingresos por actividad empresarial y profesional, y debes expedir un CFDI fiscal mexicano. Puedes tratarlo como exportacion de servicios para efectos del IVA.

El problema es cuando en el pais fuente, la retencion es mas alta que en el Impuesto Mexicano, no puedes generar un saldo a favor. Hola una pregunta tenemos una excepcion de impuestos del gobierno aleman , pero tengo la siguiente duda si se factura a una cia alemania por poner ejemplo 4 5, euros , con todo y la carta de excepcion de impuestos otorgada por el gobierno aleman aun hay qe pagar otro impuesto??

Posiblemente pudiera ser para fuentes de Alemania y no del extranjero. Entiendo que tu pagador, resides en Mexico y tus proveedores son extranjeros. Por su parte, tu debes de acumular el ingreso en Mexico y pagar el impuesto correspondiente obviamente restando las deducciones que procedan.

Alicia, seguramente se trata del IVA. Juan, entiendo que el servicio se presta desde Canada. Muchas gracias Contador, pero me quedo aun la duda, si se debe retener el impuesto aun siendo los servicios en Guatemala? Hola Buenas tardes, Soy de Venezuela y soy propietario de una oficina en Mexico, la oficina va a ser rentada proximamente, la empresa que la renta me pide un recibo, no soy mexicano, no estoy inscrito en el SAT y no tengo RFC, podria Ud.

Marco, te cito el articulo 15B del CFF: I Love News Paper. Taoist Real Sex Talk. Under The Bed Restraint System. Aqui en Mexico soy un mayorista de Soluciones de Software y vendo a traves de Canales de venta el servicio en Latinoamerica.

Países en Sudamérica: Mercosur y otros

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